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汤婧平

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《内部审计培训课程大纲》

发布时间:2019-09-18    点击数:5
课程大纲

建立内部审计标准

内部审计职能

内部审计专业实务标准

内部审计的工作方法

内审人员的道德规范

内部审计对加强公司治理结构的贡献

内部审计和审计委员会

内部部门的组织结构设计

举报方案和行为规则

与外部审计师合作

欺诈发现和预防

如何建立以风险控制为导向的内部审计流程

管理内部审计活动

内部审计组织与计划

沟通和批准

资源管理指导和开展内部审计

工作底稿——记录内部审计活动

通过审计抽样搜样证据

审计报告与内部审计沟通

向董事会和高层管理者报告

内审的技术方法与实战技巧

舞弊与疏忽的防范

风险与控制自我评估

数据收集工具和技术

问题解决与决策制定

计算机化审计工具和技术

【课程总结】

内审是控制风险的手段,但却不是唯一方法,构建工具体系很重要,但培养员工的风险管理意识和配合审计的工作习惯更重要。

标签:财务法律、财务审计


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